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《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布

記者從財(cái)政部獲悉,為全面、深入了解我國(guó)上市公司執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況,日前,財(cái)政部與證監(jiān)會(huì)組織專家工作組,對(duì)滬深兩市3794家上市公司公開(kāi)披露的2019年度內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并以專家組名義發(fā)布《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況藍(lán)皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》)。

《藍(lán)皮書(shū)》指出,2019年度共有3642家上市公司披露了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,總體披露占比95.99%,其中3513家內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論為“整體有效”,占比96.46%。共有2827家上市公司披露了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,占比74.51%,其中2677家審計(jì)意見(jiàn)為“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”,占比94.69%。企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司范圍內(nèi)實(shí)施情況良好。

《藍(lán)皮書(shū)》指出,披露存在內(nèi)部控制重大缺陷的上市公司比例呈整體上升趨勢(shì),2019年達(dá)到最高值3.82%,披露存在內(nèi)部控制重要缺陷的上市公司比例則在2%上下波動(dòng)。

同時(shí),部分上市公司仍存在披露內(nèi)容要素不完整,披露信息不一致,內(nèi)部控制缺陷整改不到位,內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)缺失或不恰當(dāng)?shù)葐?wèn)題。

下一步,財(cái)政部將會(huì)同證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步完善和健全企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系,加強(qiáng)對(duì)上市公司執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范情況的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步提升上市公司內(nèi)部管理水和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。(記者 王震)

關(guān)鍵詞: 上市公司 企業(yè)內(nèi)部控制

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