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銷售費用占比營業(yè)收入超50%,萊美藥業(yè)中報增收不增利


(資料圖片僅供參考)

【大河財立方 記者 吳春波】8月23日晚間,重慶萊美藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱萊美藥業(yè))發(fā)布2023年半年度報告,報告期內(nèi),實現(xiàn)營業(yè)收入4.54億元,同比增長11.67%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5405.69萬元,實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)正。

萊美藥業(yè)公告表示,2023年上半年業(yè)績虧損主要受國家集采政策、繼續(xù)保持較大研發(fā)投入、根據(jù)他達拉非購銷合同糾紛案一審判決結果確認營業(yè)外支出5176.16萬元等綜合因素影響。

中報顯示,萊美藥業(yè)上半年研發(fā)投入3887.11萬元,同比上年下滑了23.62%。與之相對的則是高達2.41億元的銷售費用,其占萊美藥業(yè)營業(yè)收入比重達到53.1%,牢牢占據(jù)其第一大費用支出位置。

據(jù)悉,從2019年開始,萊美藥業(yè)年度凈利潤持續(xù)表現(xiàn)為虧損,盡管其研發(fā)投入一直保持增長態(tài)勢,但并未擋住年度營業(yè)收入的下滑,且下滑幅度逐步加大。與此同時,盡管萊美藥業(yè)銷售費用持續(xù)下滑,但其最近3年占營業(yè)收入的比重一直居高不下,其中2021年占比甚至超過60%。

在這些銷售費用中,廣告宣傳推廣費用占比一直維持在80%以上。

對于銷售費用去向,萊美藥業(yè)在財報中表示,公司采用“院外+院內(nèi)”雙引擎銷售模式,其中包括長期向全國各級醫(yī)院進行藥品銷售。更早的2021年,萊美藥業(yè)在回復深交所關注函中提到,市場開發(fā)及促銷費金額較大、占比較高,主要與兩方面因素有關:一方面,公司實施精細化營銷模式,銷售渠道與終端客戶需不斷下沉,推廣難度及成本有所增加;另一方面,公司重點產(chǎn)品的臨床應用拓展和上市推廣需要不斷加大投入。

公開資料顯示,萊美藥業(yè)成立于1999年,并于2009年登陸深圳證券交易所,是一家集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術醫(yī)藥企業(yè),公司主要產(chǎn)品包括抗腫瘤藥、消化系統(tǒng)藥、腸外營養(yǎng)藥等。

今年上半年,萊美藥業(yè)通過加大市場營銷,鞏固拳頭產(chǎn)品卡納琳在甲狀腺疾病優(yōu)勢領先地位,積極開發(fā)胃腸道、乳腺、婦科等??祁I域醫(yī)院市場,憑借多年來在臨床應用基礎和在其他適應癥領域的拓展,不斷鞏固卡納琳相關領域核心地位,同時積極開發(fā)第三終端市場,全面提速一致性評價和高質(zhì)量仿創(chuàng)產(chǎn)品的研究開發(fā),不斷夯實存量拓展增量。

此外,萊美藥業(yè)還加快推動腫瘤靶向創(chuàng)新藥技術和細胞免疫治療技術等科研平臺開發(fā)工作,積極推動科研技術平臺的產(chǎn)融結合,提高科研效率,加速高質(zhì)量創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化落地。

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